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应收业务余额表与科目余额表不一致

- 浏览:590 - 发布时间:2008-01-08 00:00:00.0
问题版本: 810-U6普及版3.1 问题模块: 8-应收应付
所属行业: 0-通用 问题状态: 2-UU通注册用户
关 键 字: 应收业务余额表 适用产品: 8.X-U85X
补 丁 号: 开放状态: 0-UU通注册用户
原问题号: 提交时间: 2008-1-8
问题名称: 应收业务余额表与科目余额表不一致
问题现象: 应收款管理中,12月客户09004的业务余额表有余额,但是科目明细帐里的三栏式明细帐里却是平的! 应收业务余额表与科目余额表不一致 ,但在做"应收冲应收"把一笔金额为34581.21刚好就是那个余额从客户09002转到09004,之前无此问题,请问该如何解决?
原因分析: 由于12月份09004客户有一并账单据(0000000038其他应收单)没有生成凭证所致。
解决方案: 在制单处理--并账制单中将09004客户12月份的该单据制单即可。