应收业务余额表与科目余额表不一致
- 浏览:590 - 发布时间:2008-01-08 00:00:00.0
问题版本: |
810-U6普及版3.1 |
问题模块: |
8-应收应付 |
所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
关 键 字: |
应收业务余额表 |
适用产品: |
8.X-U85X |
补 丁 号: |
|
开放状态: |
0-UU通注册用户 |
原问题号: |
|
提交时间: |
2008-1-8 |
问题名称: |
应收业务余额表与科目余额表不一致 |
问题现象: |
应收款管理中,12月客户09004的业务余额表有余额,但是科目明细帐里的三栏式明细帐里却是平的! 应收业务余额表与科目余额表不一致 ,但在做"应收冲应收"把一笔金额为34581.21刚好就是那个余额从客户09002转到09004,之前无此问题,请问该如何解决? |
原因分析: |
由于12月份09004客户有一并账单据(0000000038其他应收单)没有生成凭证所致。 |
解决方案: |
在制单处理--并账制单中将09004客户12月份的该单据制单即可。 | |