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供应商和客户的返利业务处理

- 浏览:985 - 发布时间:2007-07-31 16:26:00.0
问题版本: 34-用友通标准版10.1 问题模块: 9-购销存
所属行业: 0-通用 问题状态: 1-UU通注册用户
关 键 字: 返利业务处理 适用产品: 34
补 丁 号: 开放状态: 0-UU通注册用户
原问题号: 提交时间: 2007-7-31 16:26:00
问题名称: 供应商和客户的返利业务处理
问题现象: 您好,我正在实施一家财务购销存一体化的项目,该公司从事手机销售业务,在通10.1中怎样如何处理供应商给的返利,给客户的返利。该公司目前财务手工上是收到供应商给的返利调整库存成本,同时冲减应付帐款;给客户的返利是冲减客户的应收帐款,冲减销售收入。在咱软件中如何解决上述问题,谢谢
原因分析: 您好,1、供应商的返利可以直接做一张红字采购发票,该存货数量处不填,金额处填返利的金额,然后将这张红字发票和正常的采购入库单、蓝字发票做手工结算(调整此存货成本),将红字发票和蓝字发票做红票对冲(冲减应付帐款) 2、客户的返利就直接做一张红字的其他应收单(冲减应收帐款的同时冲减销售收入)
解决方案: 您好,1、供应商的返利可以直接做一张红字采购发票,该存货数量处不填,金额处填返利的金额,然后将这张红字发票和正常的采购入库单、蓝字发票做手工结算(调整此存货成本),将红字发票和蓝字发票做红票对冲(冲减应付帐款) 2、客户的返利就直接做一张红字的其他应收单(冲减应收帐款的同时冲减销售收入)